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審計(jì)局認(rèn)真開展保密工作自查報(bào)告
為嚴(yán)格保密工作紀(jì)律,進(jìn)一步做好密碼、保密及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息安全工作,確保國(guó)家秘密,保護(hù)被審計(jì)單位合法權(quán)益,加強(qiáng)審計(jì)人員保密意識(shí),
審計(jì)局認(rèn)真開展保密工作自查報(bào)告
。近日,余慶縣審計(jì)局分單位和個(gè)人就近年來的保密工作情況認(rèn)真進(jìn)行了自查。此次自查先由全體干部職工個(gè)人進(jìn)行自查,單位再根據(jù)大家的自查情況進(jìn)行全面細(xì)致的檢查。干部職工自查的主要內(nèi)容。一是文件資料保密情況,主要包括是否存在復(fù)制拷貝他人涉密文件資料和隨意擴(kuò)大閱讀范圍,是否隨意外傳單位涉密文件和審計(jì)文書資料,審計(jì)信息和審計(jì)要情是否按簽發(fā)程序?qū)ν鈭?bào)送,廢舊資料是否進(jìn)行粉碎和焚燒處理;二是檔案資料保密情況,主要包括是否按規(guī)定借閱檔案資料,是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)借閱與工作無關(guān)的檔案資料,借閱過程中是否擅自拍照、復(fù)印和帶出辦公室;三是審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)保密情況,主要包括是否將不應(yīng)公開的審計(jì) 露和遺失,是否只在單位打印或復(fù)印涉密資料,是否保守審計(jì)單位的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和工作秘密;四是網(wǎng)絡(luò)保密情況,主要包括是否隨意將電腦硬盤中的資料進(jìn)行共享,是否設(shè)置開機(jī)密碼、恢復(fù)屏幕保護(hù)密碼和定期更改密碼,是否將單位的電腦借給他人使用或擅自連接他人的無線網(wǎng)絡(luò),是否將單位的移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)借給他人使用或隨意在其他單位拷貝資料,是否對(duì)通過電子信箱報(bào)送的資料進(jìn)行加密處理,是否安裝殺毒軟件和定期升級(jí)殺毒等;五是電話保密情況,主要包括是否在公共場(chǎng)所談?wù)撋婷軉栴},是否用單位電話傳真涉密資料等。
單位檢查的重點(diǎn)內(nèi)容,
資料共享平臺(tái)
《審計(jì)局認(rèn)真開展保密工作自查報(bào)告》(http://www.dameics.com)。一是文件資料管理情況,主要包括文件資料撰寫、簽發(fā)、傳輸、批抄、遞送、閱辦、保管、歸檔、銷毀等環(huán)節(jié)是否符合保密管理要求,是否存在違規(guī)轉(zhuǎn)發(fā)、摘發(fā)、復(fù)制和擴(kuò)大閱讀范圍等問題;二是涉密文件信息資料管理情況,主要包括涉密文件資料起草定密是否科學(xué)準(zhǔn)確,密級(jí)是否符合要求,在印發(fā)和傳輸環(huán)節(jié)是否遵循“根據(jù)工作需要知悉”和“知悉范圍最小化”原則,在閱讀管理環(huán)節(jié)是否制定相關(guān)保密管理制度,是否存在超范圍閱讀傳達(dá)或擅自復(fù)制匯編文件信息資料,在清退銷毀環(huán)節(jié)是否定期進(jìn)行清退和銷毀,手續(xù)是否健全;三是保密電話管理情況,主要包括保密電話使用和管理是否符合保密要求,是否存在違規(guī)布線移機(jī)、私連設(shè)備和更換其他終端設(shè)備等;四是網(wǎng)絡(luò)保密管理情況,主要包括涉密網(wǎng)絡(luò)是否違規(guī)連接互聯(lián)網(wǎng)和其他非涉密網(wǎng)絡(luò),計(jì)算機(jī)及移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)的使用是否符合保密要求等。通過自查,該局遵守保密制度好,保密機(jī)制健全,工作開展很扎實(shí),干部職工嚴(yán)格遵循“上網(wǎng)不涉密、涉密不上網(wǎng)”的原則,多年來未發(fā)生失密泄密事件,但檢查也發(fā)現(xiàn)了部分干部職工未設(shè)置開機(jī)密碼和定期更改密碼、擅自安裝操作系統(tǒng)、未定期升級(jí)殺毒軟件和查毒殺毒等問題,針對(duì)存在的問題,現(xiàn)場(chǎng)督促相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行了整改,及時(shí)消除了潛在的不安全因素,同時(shí)也讓大家得到了一次很好的安全保密教育,取得了很好的效果。