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材料采購(gòu)流程管理制度

時(shí)間:2024-06-19 17:44:36 管理制度 我要投稿

材料采購(gòu)流程管理制度

  采購(gòu)——并不是一份很輕松、簡(jiǎn)單的工作,手里握著錢(qián)的使用方向,外人眼中的“肥差”,采購(gòu)員很容易被推倒風(fēng)口浪尖,所以必須遵守管理制定。下面是小編為你整理了材料采購(gòu)流程管理制度,希望能幫助到您。

材料采購(gòu)流程管理制度

  材料采購(gòu)流程管理制度(1)

  為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本,滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程,加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合,特制訂本制度。

  一、目的

  為保證公司日常辦公事務(wù)及各現(xiàn)場(chǎng)工作的物資需要,提高采購(gòu)工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

  二、范圍

  各部門(mén)工作所需的生產(chǎn)材料和輔料、小型機(jī)械和設(shè)備、備品備件、辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標(biāo)牌以及設(shè)備維修所需的配件、材料等.

  三、職責(zé)

  1. 熱愛(ài)本職工作,勤于學(xué)習(xí)新技術(shù),了解新產(chǎn)品,注意市場(chǎng)信息的積累。

  2. 廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

  3. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作。

  4. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、管理及維護(hù)工作。

  5. 堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

  6. 大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作,其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。

  7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況,早知道,早處理。

  8. 及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。

  9. 做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。

  10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  四、人員配置及崗位分工

  1.人員配置

  采購(gòu)部長(zhǎng)一人,采購(gòu)員二人,內(nèi)勤一人。

  2.分工

  計(jì)劃分為板材材料采購(gòu)一人,墊片材料采購(gòu)一人,零星及設(shè)備、模具采購(gòu)一人,內(nèi)勤一人(基礎(chǔ)資料管理、體系、賬務(wù)處理等)

  五、程序

  采購(gòu)部在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中擔(dān)負(fù)著不可推卸的重要責(zé)任, 采購(gòu)工作的好壞,直接影響公司產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、成本等 。建立高效、實(shí)用、完善的采購(gòu)工作流程是提高采購(gòu)效率,降低成本最有效的方法。在整個(gè)采購(gòu)過(guò)程中, 采購(gòu)部需要生產(chǎn)、技術(shù)、控制、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成采購(gòu)工作,每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)劃,來(lái)提升工作效率,減少工作失誤,為公司的整體發(fā)展做出各自的貢獻(xiàn)。

 。ㄒ唬┱(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定

  1.請(qǐng)購(gòu)單要填寫(xiě)完整,具體應(yīng)包括以下要素:

 。1)請(qǐng)購(gòu)的部門(mén);

 。2)請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目;

 。3)請(qǐng)購(gòu)的用途;

 。4)請(qǐng)購(gòu)的物品名;

 。5)請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量;

  (6)請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格;

  (7)請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖片或詳細(xì)參數(shù)資料(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及使用要求)等;

 。8)請(qǐng)購(gòu)的物品的需求時(shí)間(使用時(shí)間);

  (9)請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注;

 。10)請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)人;

 。11)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管;

 。12)請(qǐng)購(gòu)單審核人;

 。13)倉(cāng)庫(kù)保管員;

  (14)公司總經(jīng)理。

  2.計(jì)劃單及其提報(bào)規(guī)定

 。1)計(jì)劃單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰 ,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部;

 。2)固定資產(chǎn)申購(gòu)按照(固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表)的格式進(jìn)行填寫(xiě)提報(bào);

 。3)日常零星采購(gòu)按照公司印制的(月份材料使用計(jì)劃)的格式填寫(xiě)提報(bào);

  (4)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)在提報(bào)計(jì)劃單時(shí),應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人,請(qǐng)購(gòu)部門(mén)備份;

 。5)涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交,為提高效率該清單的`電子文檔也需一并提交;

 。6)遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話或其他形式請(qǐng)示,征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門(mén),并在計(jì)劃單上寫(xiě)上說(shuō)明。

 。7)如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品,請(qǐng)購(gòu)部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。

 。8)計(jì)劃單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。

  3.公司物資計(jì)劃單的提報(bào)部門(mén)

 。1)公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資由生產(chǎn)安全部提報(bào)材料需求計(jì)劃(每月26日),期間如材料需求有變化,需加報(bào)材料使用追加計(jì)劃。

 。2)公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、設(shè)備維修等零星材料,需使用部報(bào)月材料使用計(jì)劃;

 。3)公司各部門(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報(bào)。

 。ǘ┱(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

  1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)

 。1)采購(gòu)部在接收計(jì)劃單時(shí)應(yīng)檢查計(jì)劃單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、 清晰,檢查計(jì)劃單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

 。2)接收計(jì)劃單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu),名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu), 圖片或詳細(xì)參數(shù)資料不全不采購(gòu),庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則;

 。3)無(wú)倉(cāng)庫(kù)保管員核查、簽字的請(qǐng)購(gòu)物資不采購(gòu);

  (4)對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。

  2、計(jì)劃單的分發(fā)規(guī)定

  (1)對(duì)于計(jì)劃單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;

  (2)對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

 。3)無(wú)法在請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén);

 。4)重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

  3、采購(gòu)周期的規(guī)定

 。1)常規(guī)商品采購(gòu)周期在 7 天時(shí)間;

 。2)遇到緊急采購(gòu),應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略,緊急采購(gòu)商品周期在 3 天時(shí)間;

  (三)詢價(jià)及其規(guī)定

  1.詢價(jià)應(yīng)認(rèn)真審閱計(jì)劃單的品名、規(guī)格、數(shù)量,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通;

  2.屬于相同類(lèi)型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類(lèi)集中打包采購(gòu);

  3.對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

  4.所有采購(gòu)項(xiàng)目必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià),原則不能通過(guò)中間商詢價(jià);

  5.對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品;

  6.遇到重要的物資、設(shè)備或預(yù)估單次采購(gòu)金額大于 10 萬(wàn)的采購(gòu)情況,詢價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并說(shuō)明基本情況;

  7.詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià);

  8.除固定資產(chǎn)外單次采購(gòu)金額在 1 萬(wàn)元以下項(xiàng)目可以自行采購(gòu);單次采購(gòu)金額預(yù)算金額在 1 萬(wàn)元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購(gòu),比價(jià)或招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請(qǐng)四家以上單位參與;單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在 20 萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購(gòu)部組織招標(biāo),公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督;單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在 100 萬(wàn)元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo);

  9.比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力,具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力;

  10.在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

 。ㄋ模┍葍r(jià)、議價(jià)

  1.對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)能力,交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);

  2.對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析,是否其他廠商的價(jià)格最低,所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出;

  3.收到供應(yīng)單位報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況,設(shè)定目標(biāo)或理想價(jià)格;

  4. 重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力, 資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查, 如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等;

  5.參考目標(biāo)或理想價(jià)格與合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

 。ㄎ澹┖贤暮炗喖捌湟(guī)定。

  1.合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立 的合同,受法律保護(hù)。

 。1)合同正文應(yīng)包含的要素

  (2) 合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn); 采購(gòu)物品、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分;包裝要求; 合同總額應(yīng)含稅,含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià),特殊情況應(yīng)注明; 付款方式; 交貨日期; 質(zhì)量保證期; 質(zhì)量要求及規(guī)范; 違約責(zé)任和解決糾紛的辦法; 雙方的公司信息; 其他約定。

 。3)合同簽訂及其規(guī)定

  1)如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的,注意保密責(zé)任;

  2)擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低;

  3)為防止合同數(shù)量追加或追加無(wú)依據(jù),采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供報(bào)價(jià)清單;

  4)質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期;

  5)詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求;

  6)針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式,如設(shè)備類(lèi)的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款,調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等 ;

  7)與初次合作的單位合作時(shí),應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款;

  8)違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體;

  9)比價(jià)完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作;

  10)合同簽定應(yīng)按照統(tǒng)一的格式進(jìn)行巡簽審查;

  11)合同巡簽審查通過(guò)后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,加蓋公司合同章方可生效;

  12)簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)并歸檔;

 。ㄆ撸└犊罴昂贤瑘(zhí)行

  1.付款規(guī)定

 。1)所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)按照合同規(guī)定的付款;

 。2)按照進(jìn)度付款的采購(gòu)物資必須確保質(zhì)檢合格方可付款;

 。3)按照公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件時(shí),該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款;

 。4)財(cái)務(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應(yīng)在 3 天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

  2.合同執(zhí)行

  (1) 已簽訂合同由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟進(jìn),由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督,如出現(xiàn)問(wèn)題,采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施,并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo);

 。2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應(yīng)及時(shí)掌握材料情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時(shí)履約;

 。3)合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同;

  (八)驗(yàn)收與入庫(kù)

  1.報(bào)驗(yàn)

 。1)供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同,材料進(jìn)廠時(shí)采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)的通知保管員進(jìn)行驗(yàn)收;

 。2)對(duì)材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司技術(shù)部門(mén)的相關(guān)要求執(zhí)行;

  (3)達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的材料應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收;

 。4)質(zhì)檢部門(mén)在接到報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn),并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書(shū),對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫(kù)的情況質(zhì)檢部門(mén)應(yīng)負(fù)主要責(zé)任;

 。5)用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

  2.入庫(kù)

  (1)公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)質(zhì)檢部門(mén)的檢驗(yàn)或驗(yàn)收;

 。2)材料在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知保管員,由保管員及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn);

  (3)質(zhì)檢部門(mén)未及時(shí)驗(yàn)收的材料,倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受;

  (4)質(zhì)檢部門(mén)已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的入庫(kù),并及時(shí)出具入庫(kù)清單;

 。5)外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫(kù);

 。6)質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫(kù)。

  材料采購(gòu)流程管理制度(2)

  第一條 為了滿足公司飛速發(fā)展的需要,為了加強(qiáng)對(duì)本公司物資采購(gòu)與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制,財(cái)務(wù)部在李總的指示下,在項(xiàng)目部、采購(gòu)部等部門(mén)的配合下,特制定此制度。

  第二條 對(duì)外采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購(gòu)與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離,其中包括:

  (一)付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時(shí)辦理尋求供應(yīng)商和洽談價(jià)格的業(yè)務(wù);

  (二)采購(gòu)合同的洽談人員、訂立人員和采購(gòu)人員不能由一人同時(shí)擔(dān)任;

  (三)貨物的采購(gòu)人員不能同時(shí)擔(dān)任貨物的驗(yàn)收和記賬工作。

  第三條 采購(gòu)部門(mén)的劃分

  (一)生產(chǎn)原材料采購(gòu):由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理。

  (二)日常辦公用品采購(gòu):由行政管理部或其指定的部門(mén)或?qū)H素?fù)責(zé)辦理。

  (三)對(duì)于重要材料的采購(gòu),必要時(shí)由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)辦理采購(gòu)作業(yè)。

  第四條 采購(gòu)方式

  一般情況,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu):

  (一)集中計(jì)劃采購(gòu):凡具有共同性的材料,須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利,采購(gòu)前,先通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu),采購(gòu)部門(mén)集中辦理采購(gòu)。

  (二)長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,采購(gòu)部門(mén)應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商,議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格,批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu)。

  (三)未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意,不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商;如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的,采購(gòu)部必須提交書(shū)面變更供應(yīng)商陳述材料,獲得書(shū)面批準(zhǔn)后方可變更。

  (四)詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后,需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意方可定價(jià),否則公司不予認(rèn)可價(jià)格(特殊情況下,需電話征得總經(jīng)理同意);由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

  (五)采購(gòu)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專(zhuān)人負(fù)責(zé),否則視為無(wú)效。

  第五條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

  (一)經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過(guò)深入調(diào)查分析后,以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。

  (二)凡是最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的,采購(gòu)經(jīng)辦人員在議價(jià)后,應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單中注明,經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。

  (三)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到“采購(gòu)申請(qǐng)單”后應(yīng)依采購(gòu)材料使用時(shí)間的緩急,并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書(shū)面比價(jià),經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià),議價(jià)結(jié)果書(shū)面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

  (四)采購(gòu)部門(mén)接到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)(項(xiàng)目部、行政管理部)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)情況,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià),待接到請(qǐng)購(gòu)單后,按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。

  第六條請(qǐng)購(gòu)與采購(gòu)

  (一)使用部門(mén)根據(jù)本部門(mén)實(shí)際物資需求情況,填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單(即采購(gòu)單第一聯(lián)),明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、使用日期等,交給采購(gòu)部門(mén)審核。請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)有部門(mén)經(jīng)理簽字。

  (二)采購(gòu)部門(mén)收到使用部門(mén)提交的請(qǐng)購(gòu)單時(shí),審核后如確有必要購(gòu)買(mǎi),由采購(gòu)經(jīng)理簽字,再請(qǐng)總經(jīng)理予以批示。采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“采購(gòu)申請(qǐng)單”(即采購(gòu)單第二聯(lián))后,應(yīng)按照上述總則操作,貨比三家,選擇出合適的供應(yīng)商后,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。

  (三) 采購(gòu)單一式四份,第一聯(lián)即使用部門(mén)提交的`請(qǐng)購(gòu)單,第二聯(lián)即采購(gòu)部門(mén)使用的采購(gòu)申請(qǐng)單,第三聯(lián)交給財(cái)務(wù)(采購(gòu)員核銷(xiāo)時(shí)),第四聯(lián)交給倉(cāng)管員(以備驗(yàn)收)。

  第七條 驗(yàn)收與入庫(kù)

  (一)采購(gòu)物資到貨后,采購(gòu)員要及時(shí)組織質(zhì)監(jiān)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行入庫(kù)前的清點(diǎn)驗(yàn)收,驗(yàn)收過(guò)程中應(yīng)首先比較所收物資與請(qǐng)購(gòu)單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)是否相符,然后檢查物資有無(wú)損壞、使用性能優(yōu)劣。驗(yàn)收合格后,驗(yàn)收部門(mén)的人員應(yīng)對(duì)已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號(hào)的驗(yàn)收單進(jìn)行簽字,作為驗(yàn)收和檢驗(yàn)物資的依據(jù),第一聯(lián)本部門(mén)留存,第二聯(lián)交給倉(cāng)管員。

  (二)倉(cāng)管員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果(主要是驗(yàn)收單)對(duì)合格貨品進(jìn)行入庫(kù),入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員、倉(cāng)管員簽字。不合格品由相關(guān)采購(gòu)員辦理退貨事宜。入庫(kù)單一式三份,第一聯(lián)本部門(mén)留存,第二聯(lián)交給財(cái)務(wù),第三聯(lián)交給采購(gòu)員。

  第八條 付款與核算

  (一)預(yù)付款采購(gòu)

  1、按合同約定需要預(yù)付購(gòu)貨款的,由采購(gòu)員提供采購(gòu)申請(qǐng)單、合同復(fù)印件、付款通知書(shū)(注明付款事由、付款金額、對(duì)方單位名稱、開(kāi)戶銀行及賬號(hào)),辦理付款批準(zhǔn)手續(xù)后(付款通知書(shū)須由總經(jīng)理簽字),交公司財(cái)務(wù)部門(mén)辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。

  2、貨物及發(fā)票已到,驗(yàn)收合格并與購(gòu)貨合同、發(fā)票及清單核對(duì)無(wú)誤后,采購(gòu)員粘貼好報(bào)銷(xiāo)票據(jù)(采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票、購(gòu)貨合同),財(cái)務(wù)部審核后,由總經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)做賬。

  (二)現(xiàn)款采購(gòu)

  采購(gòu)員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款,采購(gòu)回來(lái)后,采購(gòu)員持購(gòu)貨發(fā)票到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù),由質(zhì)監(jiān)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收,并開(kāi)出入庫(kù)單(入庫(kù)單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字)。入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員、保管員簽字。采購(gòu)員粘貼好報(bào)銷(xiāo)票據(jù)(采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票、購(gòu)貨合同),財(cái)務(wù)部審核后,由總經(jīng)理簽字,然后辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

  (三)后付款采購(gòu)

  采購(gòu)員粘貼好報(bào)銷(xiāo)票據(jù)(采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票、購(gòu)貨合同),財(cái)務(wù)部審核后由總經(jīng)理簽字。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí),由財(cái)務(wù)將款項(xiàng)匯出。

  (四)貨物已到發(fā)票未到,驗(yàn)收合格并與購(gòu)貨合同核對(duì)無(wú)誤后,如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),可憑付款通知書(shū)支付不超過(guò)貨物總價(jià)值80%的貨款,待發(fā)票到后再付清余款;發(fā)票已到貨物未到,不準(zhǔn)支付購(gòu)貨款。采購(gòu)業(yè)務(wù)完畢后,財(cái)務(wù)部門(mén)要催促采購(gòu)員及時(shí)結(jié)清購(gòu)貨結(jié)余款,不留“尾巴”。

  (五)物資采購(gòu)必須取得發(fā)票方可報(bào)銷(xiāo),如無(wú)特殊情況,發(fā)票應(yīng)是增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

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